2.7.4.2. Přechod na nový rok
Previous Top Next


Část přechodu na nový rok společná pro všechny agendy je popsána v kapitole 1.0.6.3.1. Přechod na nový rok.

V agendě Účetnictví proběhne:
- převod stavů účtů, stavů salda - splátkový kalendář

Před spuštěním převodu musíme zkontrolovat:
- zůstatky saldokonta vůči zůstatkům v hlavní knize,
- součet celkem v hlavní knize musí mít vyrovnané strany (za poslední zpracovávaný měsíc),
- uzávěrka hlavní knihy musí mít konečné zůstatky nulové kromě podrozvahových účtů

Přechod spustíme v bloku Účetnictví - servis - převod na nový rok
Po přechodu je třeba:
- zkontrolovat výpis počátečních stavů účtů a saldokonta
- spustit "naplnění registrů" salda a účtů

Pro kontrolu:
Vytiskneme sestavy pro rok starý:
- výpis hlavní knihy ve 12.,popřípadě 13. účetním měsíci
- výpis saldokonta (výpis pouze neuhrazených faktur)

V novém roce zkontrolujeme :
Rozvažné účty - obě strany musí být vyrovnány
(účet 431 - si musí sám uživatel v novém roce přeúčtovat tj. buď na účet HV - zisk 428 nebo na účet HV - ztráta 429
Výsledkové účty - rozdíl 5 (strana MD) a 6 (strana DAL) by se měl rovnat HV z převáděného roku
Saldokonto -zkontrolujeme zůstatky saldokontních účtů na počáteční stavy účtů a součty sestav saldokonta - popřípadě zda jsou převedeny správně řádky příkazů k úhradě u již uhrazených faktur z převedeného roku. Upomínky a penalizační faktury se zatím nepřevádějí (nutné pořídit ručně).